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Cámara de Cuentas revela más de RD$95 MM en pagos con irregularidades en la Cruz Roja entre 2016 y 2019

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana reveló presuntas irregularidades por más de RD$95,000,000 en los informes de ejecución presupuestaria de la Cruz Roja Dominicana correspondientes al período 2016–2019.

La auditoría financiera publicada por la Cámara de Cuentas resalta pagos con documentación incompleta, expedientes sin soportes, cheques entregados sin los controles requeridos, compras con inobservancia a normativas internas y vínculos de suplidores con miembros de la entidad, entre otras observaciones.

Entre los principales hallazgos financieros, la Cámara de Cuentas identificó:

  • Pagos sin documentación justificativa: Se realizaron reembolsos de gastos por RD$1,024,990 sin pruebas que sustenten los viajes, pasajes ni actividades, incluyendo cheques sin el nombre del viajero ni destino, y recibos sin numeración ni cédula.
  • Expedientes incompletos: En los rubros de servicios no personales, se verificaron pagos por RD$7,060,903 en publicidad, alquileres y viáticos, sin contratos firmados ni documentación básica. Además, se detectaron compras por RD$1,012,665 sin facturas ni órdenes de compra.
  • Cotizaciones sin firma ni sello del proveedor: Por compras a King Quimic, EIRL, se emitieron cheques por RD$8,343,842 con cotizaciones sin validar la legitimidad del suplidor.
  • Inobservancia a normativas internas: Se realizaron pagos por RD$58,280,820 a suplidores vinculados a empleados y a la expresidenta del Consejo Nacional, Dra. Ligia Leroux de Ramírez. Se identificó que un chofer de la presidencia era propietario de una de las empresas contratadas y que el gerente de la misma era sobrino de la mencionada expresidenta. Esta relación fue confirmada mediante certificaciones emitidas por la Junta Central Electoral.
  • Cheques liquidados sin documentación de respaldo: Cheques por RD$1,475,000 emitidos a nombre del tesorero y subtesorero carecían de documentos que justificaran el gasto, como requisiciones, facturas o datos completos de los beneficiarios.

Otros pagos cuestionables: Se realizaron compras por RD$16,609,314 en activos no registrados, pagos por RD$1,285,837 en partidas bajo la modalidad de precios alzados sin sustento, así como obras con pagos superiores a los ejecutados en campo (RD$794,266).

La Cámara de Cuentas expresó una opinión con salvedad, indicando que “las inobservancias a disposiciones internas y externas, contables y presupuestarias provocan impactos importantes sobre los estados de ejecución presupuestaria” del período auditado.

En ese sentido, recomendó que la Presidencia del Consejo Nacional de la Cruz Roja:

  1. Descontinúe la práctica de reembolsos sin soportes suficientes.
  2. Asegure que los expedientes de pagos contengan cotizaciones firmadas y contratos aprobados.
  3. Verifique vínculos familiares o laborales de los suplidores con funcionarios de la entidad.
  4. Implemente controles para que no se incluyan ITBIS en cotizaciones, como exige la Ley 41-98.
  5. Refuerce los procedimientos internos de selección de suplidores para garantizar equidad, transparencia y legalidad.

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